税率是3%,有开普票也有开专票,一月份把一张开成17%税率了,报税的时候按17%交的,后面开了红字发票,同事也开了正确的发票。这个月报2月份的税的时候怎么处理才能把之前多交的税抵掉?
梦海蓝蓝
于2017-03-13 15:15 发布 1175次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-13 16:21
主要是税率不一样,开错的那个是17%专票。这个月开的专票税额不够抵
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你好,开具红字发票就冲销了当月的销项税额,就是起到了抵税的作用了
2017-03-13 15:15:57
不是这个样子的,比方说啊,你九月份开了一个发票,如果说你是在9月30号之前,9月31号或者是之前,你可以直接作废,那如果说变成10月1号,那这种情况就只能冲红。
2022-02-18 14:13:15
可以,没有次数限制
2019-05-09 10:03:59
你好 按你错误的来申报 看附件
2018-12-12 11:06:19
可以的啊,按实际情况填写。
2018-07-11 12:02:14
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梦海蓝蓝 追问
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