我之前做的错误的是:借管理费用10万元,贷银行存款10万元。其实应该是借预付账款10万元。现在我收到发票,发票税费是2912.62,怎么做账
蕾蕾老师
于2022-02-15 16:31 发布 1147次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-02-15 16:32
同学你好
跨年的吗
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您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
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这样处理也可以 就是当期费用少了 建议直接暂估记费用 回来发票时再冲 按发票入账
2021-11-26 15:22:00
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你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
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你好!对的就是这样做。
2017-08-24 16:22:56
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借 预付账款 贷 银行存款
借;待摊费用 贷;预付账款
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2017-03-01 20:37:36
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蕾蕾老师 追问
2022-02-15 16:49
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2022-02-15 17:03