之前领导用他的钱付了一笔材料款30000没开发票,这个月开回来发票包括上次的30000和本次的26348总计开票62348,本次也是用现金支付的,具体会计分录怎么做?
招财猫
于2017-03-13 17:05 发布 450次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-13 17:30
12月份计提了税金,本月实际缴纳的时候分录怎么做?
相关问题讨论
借原材料 62348 贷现金26348 其他应付款 某某 30000
2017-03-13 17:09:54
你好
公司买材料,3月份已买,款已付
借:预付账款,贷:银行存款
借:原材料,贷:应付账款—暂估
4月份
借:应付账款—暂估,贷:原材料
借:原材料,贷:预付账款
2021-06-24 21:27:49
如果材料到了 可以先暂估入库 借原材料 贷应付账款
2016-04-18 14:08:29
你好,4月和5月时收到原材料了吗
2020-06-11 09:24:14
可以暂估材料入库,然后领用到工程中去
2020-01-09 12:19:30
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