送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-03-13 17:39

不用哦 差额要怎么做?

方老师 解答

2017-03-13 17:19

借应收票据 贷主营业务收入 应交税费 
你要所差额付给对方吗

方老师 解答

2017-03-13 17:40

差额先放其他应付款 等实际承兑时再转营业外收入。

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相关问题讨论
借应收票据 贷主营业务收入 应交税费 你要所差额付给对方吗
2017-03-13 17:19:46
上午好,借:银行3000 贷:其他应付款 3000 借:应收票据 50000 应收账款 3000 其他应付款 3000 贷:收入 56000 /1.13 销项税 56000 /1.13 *13%
2023-05-14 10:46:23
你好,从4月10日到6月15日共66天,180-66=114天为贴现期
2021-12-20 15:40:50
交易合同号码有的银行可以不填写的,其他的填写了就可以的
2020-07-14 10:34:23
您好,借:应收票据 826801 其他应收款 545 贷:主营业务收入 826256-95056 应交税金-应交增值税-销项税 95056 现金545
2023-12-17 19:11:43
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