送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-13 18:50

借:其他应收款68.53,贷:库存商品58.57,应交税费-应交增值税(进项税额转出)9.96

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借:其他应收款68.53,贷:库存商品58.57,应交税费-应交增值税(进项税额转出)9.96
2017-03-13 18:50:04
你好,如果是普票就按11440算,专票就按9777.78
2018-04-03 11:27:12
你好!可以的,内账这样做没问题。
2020-04-21 16:47:10
您好,您的处理是正确的,暂估不考虑进项税。所以本月先将计提暂估分录红字冲回,再按发票金额做正确入库即可。
2020-06-09 08:44:03
您好 请问是需要计算增值税呢
2022-12-10 07:21:57
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