我司是福利企业,每月的增值税在即征即退里面申报,那么这个月有留抵不需要退税,那请问这个月的增值税还是和以前一样在即征即退里面申报吗?
hqy
于2022-02-16 16:11 发布 765次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-02-16 16:13
有退的才需要申请退税,留底不用申请了
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有退的才需要申请退税,留底不用申请了
2022-02-16 16:13:10
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您好同学
对的,您的理解是对的。
分录,我们用的是一系列的分录,我全写出来。
销售收入:
借:银行存款、应收账款或预收账款--XXX
贷:主营业务收入--出口销售
结转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷:库存商品--XXX
不可退税部分转成本:
借:主营业务成本--出口销售
贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出)
出口退税:
借:其他应收款-出口退税或应收出口退税
贷:应交税金-应交增值税(出口退税)
2019-07-02 14:34:56
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增值税申报表是指纳税人在每一期报税期限内根据相关税收征收法律、法规要求填写的税收申报表,主要用于纳税人申报当期应纳税款额及通过各种扣除抵减的税收减免额,以便税务机关核实纳税人当期应纳税款额。
申请增值税留抵退税的纳税人在填写增值税申报表时,需要先填写抵减项目栏,具体来说,首先在销项税额抵减栏填写本期应纳税额,然后在进项税额抵减栏填写本期可抵减进项税额;最后在留抵税额抵减栏填写本期可留抵退税额,即可抵减上限,即本期应纳税额减去可抵减进项税额的差额。
此外,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十八条的规定,纳税人应当在报送税务机关指定的会计凭证或者其他用于证明减免税额的凭证时,提交适当的书面申请,申请书应当包括纳税人的情况、减免税额的种类和数额以及相应的证据等内容。
拓展知识:增值税留抵退税是指纳税人缴纳的本期增值税较上一期累计应纳税额多出部分,经税务机关审核后,将多出部分退还给纳税人的税收减免形式。
2023-02-27 15:29:19
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是增值税纳税申报表中的,期末留抵退税额
2022-04-11 17:16:19
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这栏是自动的,退税处审核完毕后,留抵税额就会转到这个栏
2022-01-04 10:59:33
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hqy 追问
2022-02-17 08:45
家权老师 解答
2022-02-17 10:07