老师,上个月开的普通发票按的3%,没有减免到1%,做账:借银行存款 贷:主营业务收入,贷:应交增值税,这个月发现后要1.开个红冲发票,然后2.再开个对的,这个过程应该怎么做账
淡淡的台灯
于2022-02-16 16:38 发布 379次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2022-02-16 16:39
您好,跨年了吗?上次指的是去年12月份,还是今年一月份?
相关问题讨论
您好,跨年了吗?上次指的是去年12月份,还是今年一月份?
2022-02-16 16:39:05
八月份借应收1000贷主营业务收入970.87,应交税费29.13
九月份借应收-10000贷主营业务收入-970.87,应交税费-29.13
2019-09-13 13:11:11
你好
借:应收账款 500000
贷:主营业务收入495049.52
贷:应交税费-应交增值税 4950.48
2021-05-11 19:08:32
你好,分录可以这么做的
如果软件做账,最后一个借主营业务收入-未开票改贷主营业务收入-未开票负数
2020-05-31 20:50:41
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
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淡淡的台灯 追问
2022-02-16 16:42
耿老师 解答
2022-02-16 16:48