送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-14 10:50

是我们付给对方公司的 实际上应该是费用  现在跨年了 要怎么调账做分录

追问

2017-03-14 10:52

跨年如果不想增加今年费用呢 要调整去年的

宋生老师 解答

2017-03-14 10:49

您好!实际应该是应收账款是吗?

宋生老师 解答

2017-03-14 10:51

您好!你用红字冲减,然后做正确的就可以了。

宋生老师 解答

2017-03-14 11:15

您好!那就计入以前年度损益调整。

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