送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-02-18 19:06

你好,贷方是预收账款科目,而不是预付账款啊

贾小西 追问

2022-02-18 19:10

邹老师,对,应该是预收账款,那这样的话对吗

邹老师 解答

2022-02-18 19:10

你好,贷方的预付账款科目,改成预收账款,就是对的

贾小西 追问

2022-02-18 19:12

那我12月的贷方记成预付了,还如何调账?

邹老师 解答

2022-02-18 19:12

你好,现在的调整分录是
借:预付账款
贷:预收账款 

贾小西 追问

2022-02-18 19:14

然后还要改期初数据吧,我今年才弄得电子账录入了期初数

邹老师 解答

2022-02-18 19:14

你好,只需要做相应的调整分录,不需要去调整去年的报表数据

贾小西 追问

2022-02-18 19:17

知道了邹老师,谢谢你

邹老师 解答

2022-02-18 19:17

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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相关问题讨论
不含
2017-03-20 16:45:51
借应收账款贷主营业务收入,这个是重新开的红冲的, 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2023-06-07 17:05:53
你是直接价税分离处理,后面的应交税费转营业外收入处理
2020-04-22 22:12:56
您好 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额
2019-09-03 21:28:56
你好,是的,不用考虑销项税额
2017-07-13 09:16:05
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