送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-02-19 10:12

你好
借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费
借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:库存现金

aderes 追问

2022-02-19 10:13

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2022-02-19 10:15

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

aderes 追问

2022-02-19 10:16

问下平时发的福利费也是这么做账吗?比如三八妇女节,平安夜送苹果等这些,和福利相关的都这么做账吗?

邹老师 解答

2022-02-19 10:17

你好,是的,是这样的

aderes 追问

2022-02-19 10:17

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2022-02-19 10:18

不客气,祝你学习愉快,工作顺利!

上传图片  
相关问题讨论
您好。应当根据金额,计入应付职工薪酬
2022-01-22 07:26:01
你好,可以直接做福利费用
2022-02-12 08:28:48
你好 借方管理费用-福利费贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行
2019-03-11 16:29:13
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:库存现金
2022-02-19 10:12:41
借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-个税
2020-02-10 11:33:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...