送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-14 21:01

期末数不应该是年初数加上本期期末数吗?  如果应收账款年末数是1000.本期增加了2000,那在资产负债表里期末数不是填3000吗。这个和预付账款不是一样吗?

王雁鸣老师 解答

2017-03-14 20:56

您好,不是填写53000,因为本期借方余额是3000,应该填写3000。

王雁鸣老师 解答

2017-03-14 21:06

您好,不是的,期末数就是期末余额。本期增加了,和本期余额是两码事的。

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相关问题讨论
你好,这两个科目填列要看明细账,填列方法请看下图。
2017-03-05 10:51:00
您好,不是填写53000,因为本期借方余额是3000,应该填写3000。
2017-03-14 20:56:16
您好 您5月份年初数没有预付账款?
2020-07-13 12:09:52
资产负债表中的应收账款和预收账款计算方法如下: 应收账款:资产负债表应收账款的期末金额=“应收账款”明细账户借方余额+“预收账款”明细账户借方余额-“坏账准备”贷方余额。 预收账款:资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户贷方余额+“预收账款”明细账户贷方余额。 综上,如果要编制某个时间点的资产负债表中的应收账款和预收账款余额,可以去找这两个明细科目的发生额,按以上公式加减可得。
2019-01-11 10:03:48
可以的,根据实际业务来做就好了
2019-01-12 16:47:00
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