- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-14 21:01
期末数不应该是年初数加上本期期末数吗? 如果应收账款年末数是1000.本期增加了2000,那在资产负债表里期末数不是填3000吗。这个和预付账款不是一样吗?
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你好,这两个科目填列要看明细账,填列方法请看下图。
2017-03-05 10:51:00
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您好,不是填写53000,因为本期借方余额是3000,应该填写3000。
2017-03-14 20:56:16
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您好
您5月份年初数没有预付账款?
2020-07-13 12:09:52
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资产负债表中的应收账款和预收账款计算方法如下:
应收账款:资产负债表应收账款的期末金额=“应收账款”明细账户借方余额+“预收账款”明细账户借方余额-“坏账准备”贷方余额。
预收账款:资产负债表预收账款的期末金额=“应收账款”明细账户贷方余额+“预收账款”明细账户贷方余额。
综上,如果要编制某个时间点的资产负债表中的应收账款和预收账款余额,可以去找这两个明细科目的发生额,按以上公式加减可得。
2019-01-11 10:03:48
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可以的,根据实际业务来做就好了
2019-01-12 16:47:00
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王雁鸣老师 解答
2017-03-14 20:56
王雁鸣老师 解答
2017-03-14 21:06