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飞鸟与鱼
于2022-02-21 10:33 发布 602次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-02-21 10:34
你好,这个是提前支付给对方的,你看一下是不是提前支付的,如果是的话挂着应付账款就可以的,你申报财务报表的时候,把它重分类到预付账款就行。
飞鸟与鱼 追问
2022-02-21 10:57
不是,烂帐一样,要怎么调
好烦哦,不喜欢这种不正常的账
郭老师 解答
2022-02-21 11:02
借预付账款贷应付账款。
2022-02-21 11:29
老师,我是要把它充电,不冲预付,
2022-02-21 11:30
库存是负数,哎,怎么调
2022-02-21 11:31
需要找一下什么原因少做了,入库还是结转成本多做了。
2022-02-21 11:33
也是呵,之前几个月的了,我才接受,看到这样的账也是挺醉的
2022-02-21 11:34
既然你接手了,你之前交接的时候就应该提出来,让对方给你调整之后你再做,如果之前的人不调整的话,只能你自己来做。
2022-02-21 11:41
哎,一言难尽。谢谢哦
2022-02-21 11:42
不用客气,工作愉快。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2022-02-21 10:57
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