收到专票已经认证抵扣了,现在发现单位名称开错了,要退回去重开,应该怎么操作
糊涂的火龙果
于2022-02-21 16:17 发布 859次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票就可以到,购买方需要做进项转出。
2022-02-21 16:18:22
开错这个,需要购买方先给你们开红字信息表,发票不用退回,你根据这个开红字发票就可以,这个跨月吗,发票,没有跨月收回直接作废就可以,要求对方退回发票
2019-02-28 11:17:08
不能作废需要红冲 专票普票?对方认证没有 对方开红字信息表给你,你给他开负数发票,然后开个正确的
2017-12-01 15:46:29
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【直接开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2021-11-18 15:26:24
同学,你好
你是购买方,需要开具红字信息表
2020-06-23 14:29:54
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