老师,你好,研发支出-费用化支出科目月末必须要结转 问
您好,是的,这个是要费用化的 答
请教老师,有现金流量编制模版嘛,就是根据已经有公 问
你好这个没有,因为根据这两个表是不能够直接得到现金流量表的。 答
您好,出口退税会计人员工资、社保不在出口退税企 问
你他是兼职的吗?如果是兼职的,社保不在这里也可以,但是不发工资是什么原因?因同一个职工,他在其他的公司有工资的情况下,有社保,你们单位就给他交不了社保。这么解释就行。 答
老师,公司为小规模,24年收到个人开的普票7万(技术服 问
你好,你是按劳务交的个税吗? 答
老师您好!2024年12月我用了以前年度损益调整科目, 问
您好,以前年度损益调整 结转到未分配利润,然后我们 要更正23年年报,23年期末数变更,这样24年期初也要变更,这样就能负债表和利润表勾稽上 答

所得税汇算清缴需要计提吗?缴纳汇算清缴所得税分录个计提汇算清缴所得税分录?
答: 您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
你好我去年没有计提年终奖 今年如何做会计分录 汇算清缴怎么做
答: 你好,补做计提分录,借;以前年度损益调整,贷;应付职工薪酬 汇算清缴把这个补计提的金额计入工资扣除就是了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问工资当年多计提了,在汇算清缴的时候把多出来的部分调整,那账面会计分录怎么做啊,多出来的账面怎么冲掉啊!
答: 你好,工资当年多计提了,冲销多计提的分录是 借:应付职工薪酬—工资,贷:以前年度损益调整

