送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-02-23 13:39

还有增值税呢

静夜思 追问

2022-02-23 13:41

就是直接做借:管理费用  应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款?

静夜思 追问

2022-02-23 13:42

不要做一笔冲回的分录吗

meizi老师 解答

2022-02-23 13:39

你好;    2月做 借管理费用-审查费贷预付账款   

meizi老师 解答

2022-02-23 13:44

你好; 你是专票吗?   是专票做 借  管理费用  应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款 直接做  

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相关问题讨论
借:库存商品等 贷:预付账款
2019-04-13 18:52:14
你好 借成本费用,贷预付
2023-03-27 10:59:02
老师,没有收到票,只收到商品 怎么做账呢
2019-07-09 16:13:51
还有增值税呢
2022-02-23 13:39:48
请教,当时,签订合同的时候是以学校的名义签订的,河北地质大学,这样子,现在他们开过来发票了,现在是进入费用还是进入成本啊?具体如何做账?我们这个公司主要的费用,前期的就是,人家大学给研发平台费用,还有就是人员工资,别的都是费用,人员工资可以进入成本吧?
2019-05-22 10:25:47
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