- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-16 10:15
在工作中我都是按借:应交税费-转出未交增值税贷:应交税费-未交增值税这种情况做账,是否正确?
相关问题讨论

你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16

你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

这个只是个过度的 前面应该还有一笔分录 把你进项项的差额结转到这个科目的贷方 借销项税 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-10-11 16:45:35

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
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袁老师 解答
2017-03-16 10:14
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2017-03-16 10:16