老师您好!请问货物暂估入账5万后,几个月没收到发票,货物都已经销售出去,成本也结转了,次月才来了发票是5.1万,金额出现差异,请问这个差额怎样冲
陆
于2022-02-23 15:13 发布 609次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
红冲暂估的然后按发票入账
2023-08-08 16:09:30

你好
借:原材料 , 贷:应付账款-暂估
借:预付账款 , 贷:银行存款
2023-01-10 16:37:14

同学你好
可以贴进去的
2022-12-22 13:45:01

你好,实际操作中最好还是发票到了之后你再红冲,暂估在做发票的。
2022-10-20 21:21:07

借应付账款贷库存商品
借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款。
2022-09-15 12:37:42
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