老师,员工餐费需要计提吗?开了一年的发票,如何会计 问
您好,不用,这个按实际发生来做账就可以 答
她说办公楼不一样 达到一定使用就的结转 问
同学,你好 具体什么问题?是要在建工程结转到固定资产吗? 答
老师,问一下第一次申报出口退税的时候,增值税申报 问
您好,没错的,就是得这么操作呢。 答
老师,年初1月份想重新科目整理一下,需要怎么操作,用 问
- 对于应付账款科目已满的情况,你可以考虑将一些明细科目进行合并或者使用辅助核算来优化科目设置。 答
老师 开具建筑安装 和劳务费有什么区别 问
前边是工程施工,后边只是提供人工干活 答
老师 请教一下,我们在销售出商品后,借 应收账款 贷 库存商品先不确认收入可以吗?
答: 你好,这个不可以的,你开了发票增值税需要交的,要不你的增值税比对不通过的
库存商品发出就要确认收入吗?因为货款都是一周结算一次,那发出库存商品时是不是先确认应收账款里呢?
答: 您好!一般是开发票的时候确认收入或者合同约定的时候。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
内账的话不用考虑税的问题吧?直接价税一起不用分离吧?是一家小规模二手车公司,1.收购一辆二手车,分录是不是,借:库存商品-二手车 贷:银行存款2.卖出一辆二手车,客户走的微信/支付宝/pos机,付的定金2000,如何做分录确认收入呢,可不可以不使用预收账款这个科目,能不能用应收账款这个科目,分录怎么写呢?3.客户每个月的月供款,如何写分录呢?
答: 你好,写应收就要写成负数 借:银行 贷:应收账款 收到月供 借:银行存款 贷应收账款
宋生老师 解答
2017-03-16 11:28
宋生老师 解答
2017-03-16 13:41