送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-24 08:41

你好,可以的,可以这么做的。

郭老师 解答

2022-02-24 08:41

但是你这个计提是按月分摊了是吧,你这个分摊的分录不对

圆圆 追问

2022-02-24 08:48

对 对 应该是收到发票是 上面这笔分录  摊销计提是借销售费用/租金 贷长期待摊费用/租金

郭老师 解答

2022-02-24 08:51

摊销的时候应该是借管理费用或者是销售费用贷应付账款,要不你得长期待摊,费用和应付账款都有余额。

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相关问题讨论
你好,可以的,可以这么做的。
2022-02-24 08:41:40
现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
2016-12-14 16:01:12
你好,你这是价税分开来做的,第一个没有问题,你合计起来不也是借长期待摊费用, 应交税费应交增值税进项, 贷应付账款, 银行存款,那上面你前两个分录合计起来,不就是我写的这个。
2024-02-29 15:37:30
待摊费用是按月分摊到当期费用中
2019-01-07 15:07:12
同学,你好 借:长期待摊费用—开办费-租金 ,贷:其他应付款 分摊: 借:管理费用,贷:期待摊费用—开办费-租金 , 后面收到发票 借:管理费用 负数 贷:期待摊费用—开办费-租金   负数 借:管理费用 贷:期待摊费用—开办费-租金 
2023-07-25 14:26:34
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