我20年有一笔出口业务因为商品编码错误导致不能退税了。然后当时我还是按照免税来申报的增值税报表,对应的进项我计入了成本里。现在税务找到我让我把这笔出口调整为视同内销,有销项。我现在已经调整了20年的报表,税也缴了。现在我怎样调一下我的账,做哪些会计分录
欣欣子
于2022-02-24 10:37 发布 490次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
这个可以的
但是进项发票转出了得重新开
2022-02-24 13:57:39
你好
内销可以抵扣
不退税
2021-03-10 14:12:14
您好,是的出口不需要交增值税
2022-03-10 09:12:14
同学你好
那你直接做免税的分录
2022-02-24 10:52:30
你好不能
抵扣不了的
2023-06-01 21:24:13
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