100万项目,合同日期:2021年3月--2022年8月, 2021年100万发票已开给对方, 但在2021年只取得10万的成本发票,所以暂估了成本,在2022年取得发票如何做账
韵
于2022-02-24 11:53 发布 450次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
原分录负数红冲暂估的然后再按照发票做蓝字分录
2022-02-24 12:00:22
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一月份费用支出计入“长期待摊费用——开办费”处理;如果有购固定资产,就计入固定资产
二月有收入就做收入,结转成本
三月成本发票费用计入成本费用
2017-07-01 21:53:07
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你好 取得发票在红冲处理
2020-04-17 16:16:48
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你好,冲销暂估,然后根据发票入账,然后冲销多结转的成本
2018-06-08 09:11:02
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你好!汇算清缴前取得发票不用调整
2018-05-16 16:05:26
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