- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论

您好,留底不用特殊做分录。
2022-02-24 14:19:48

你好,之前计提了加计,扣除吗?
2021-06-07 15:42:07

是的,这个可以的,你正常填写附表1和附表2 就可以,多会自动留底的
2020-06-01 11:03:25

你这个所属期9月没有认证发票么,那你这个没有进项税额需要填写,不填写
2019-10-06 16:27:54

您好,1.纳税人在税务机关准予留抵退税时,按税务机关核准允许退还的留抵税额:
借:应交税费——增值税留抵税额 500
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 500
2.在实际收到留抵退税款项时,按收到留抵退税款项的金额:
借:银行存款 500
贷:应交税费——增值税留抵税额 500
2023-05-28 18:26:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息