- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好 发的时候你做: 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 消费借应付职工薪酬 贷库存商品 进项税转出等
2019-09-20 10:07:17
你好,是用于职工福利还是用于招待呢。
2019-09-14 10:49:45
借;销售费用 贷;预收账款
2017-03-16 15:03:47
赠送的2000做销售费用,借银存10000 销售费用2000贷预收
2018-11-16 12:39:23
按实际付款金额做账
2018-11-16 12:33:47
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