送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-02-25 11:09

 你好;   直接做 借应收账款贷其他应付款。 摘要写 调整某凭证号即可   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-25 11:19

跨年了,这个不需要用以前年度损益调整吗

meizi老师 解答

2022-02-25 11:23

 你好;    你都不涉及损益科目呀; 两个 一个是资产 一个是负债科目的哇    

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好 借款分录 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算 如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好 对的 是正确的 只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...