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wenwen
于2017-03-16 20:23 发布 1206次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-16 20:34
分录怎么做
wenwen 追问
2017-03-16 20:38
这个金额的差异算是由于计价产生的差异吧?
2017-03-16 20:40
如果不处理会产生什么影响
王雁鸣老师 解答
2017-03-16 20:24
您好,金额不一致,那只能把差额做个其他出入库单,其中数量一致,金额搞成那个差额,然后生成凭证转入主营业务成本了。
2017-03-16 20:35
您好,分录就是,借:主营业务成本,正负数,贷:库存商品,负正数。
2017-03-16 20:39
您好,是的。
2017-03-16 20:43
您好,如果不处理,那就是账实不符,审计会通不过的。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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wenwen 追问
2017-03-16 20:38
wenwen 追问
2017-03-16 20:40
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