送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-03-16 20:29

假如是预付账款,那凭证又该怎么下。

刘三姐 追问

2017-03-16 20:45

怎么下凭证呀

刘三姐 追问

2017-03-16 20:45

药的发票是3008,怎么下凭证呀

刘三姐 追问

2017-03-16 20:47

要冲暂估吗

刘三姐 追问

2017-03-16 21:22

我是先按发票借库存商品,贷预付账款,然后做的暂估用负值可以吗

袁老师 解答

2017-03-16 20:41

这个是销售啊,等你们采购药发票回来了冲暂估啊

袁老师 解答

2017-03-16 20:45

借:库存商品贷:预付账款

袁老师 解答

2017-03-16 21:13

需要                                 借库存商品(负值)贷:预付账款(负值),再按发票做个 正值

袁老师 解答

2017-03-16 21:31

可以的

上传图片  
相关问题讨论
假如是预付账款,那凭证又该怎么下。
2017-03-16 20:29:38
你好 借:预收账款 贷:银行存款
2022-03-03 07:41:44
你好,借方是什么科目的?
2022-11-24 09:26:44
借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2015-10-24 15:39:57
可以 继续计入预收账款
2019-10-12 11:46:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...