我们是建筑企业,2021年收入是1000万,收到的材料费发票是1300万,支付的工资是780万,材料和工资全部结转成本了,利润负的太多了,像这种应该怎么做账 我们是建筑企业,2021年收入是1000万,收到的材料费发票是1300万,支付的工资是780万,材料和工资全部结转成本了,利润负的太多了,像这种应该怎么做账 实际到账 现在工程款给的不及时 前期成本都是垫资
欣欣子
于2022-02-25 19:46 发布 438次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好
可以冲工程施工的
2020-10-30 11:40:33
您好
请问收入是根据什么确认的
2022-02-25 19:55:06
你好,你这种情况可以先不转成本,等有收入了再与成本一起结转。
2019-10-10 11:25:50
购入材料 借:原材料 应交税费-进项 贷:应付账款 领用材料 借:工程施工-合同成本-材料 贷:原材料 是,之后你去看截图这个
2020-09-14 18:11:12
同学,你好
购入材料是不是计入工程施工-材料成本
是的
2024-03-19 14:44:53
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