- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好!借管理费用贷其他应付款 摘要注明暂估就可以
2022-02-25 22:08:48
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你好!3月做预付账款5月计入费用
2018-06-12 16:12:56
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按发票金额入账,差额计入营业外支出,或汇算清缴调减费用
2018-11-23 09:30:55
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直接按折扣之后的做账就可以
2020-07-28 14:46:34
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您好
借:管理费用-办公费
贷:其他应付款-暂估
借:其他应付款
贷:库存先进等
收到发票
借:其他应付款-暂估
贷:其他应付款
2019-11-13 11:19:30
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