送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2022-02-26 08:21

你好,应该移交之前各级科目都对应上

风轻云淡 追问

2022-02-26 08:25

老师,这个是外面代账,她们凭感觉做账,原材料和库存商品明明很多,账上却什么都没有。搞得我这个月销售没有成本可做。怎么处理呢?

小惑老师 解答

2022-02-26 08:41

那他们之前是怎么取数的,你实际的库存能跟他们对应上吗

风轻云淡 追问

2022-02-26 10:21

完全对不上

小惑老师 解答

2022-02-26 10:22

那你重新做一下盘点,调整库存商品商量,再做结转

风轻云淡 追问

2022-02-26 10:25

她们之前是根据销售收入来定成本,账上材料还有一点点,库存商品一点也没有

风轻云淡 追问

2022-02-26 10:26

还有原来计入应付账款的,新建账套时能计入其他应付款吗?

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相关问题讨论
你好,应该移交之前各级科目都对应上
2022-02-26 08:21:44
你好,为什么要调整?
2020-04-07 17:10:42
属于多结转成本0.01元,导致负数,将原来的成本少结转1分钱
2017-09-18 14:41:14
你好,是什么原因导致的库存商品期末余额太大呢?
2019-11-02 15:57:08
多结转成本了。冲销部分成本
2022-01-14 10:43:26
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