- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-17 09:58
应该挂到哪个科目 其他应收款吗 后期钱肯定收不回来
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你好,只能是根据发票做账务处理,差额挂账
2017-03-17 09:44:33
借 管理费用 -办公费 贷银行存款
2019-01-08 10:17:50
你好,是开票金额和未开票金额总和
2022-02-07 23:17:32
你好,可以只开具退回部分的红字,开具红字发票部分冲减收入和成本
2019-06-04 15:10:55
同学你好,重复开的这张发票,只能先做收入处理了,6月份可以冲红操作。
2021-06-04 21:57:34
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