送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-02-26 15:41

您好,这个可以重新开票

Leo 追问

2022-02-26 15:42

那就是这张票不能用吗

Leo 追问

2022-02-26 15:45

是这样开的,可以入账吗

东老师 解答

2022-02-26 16:08

这个写餐饮服务才可以。

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相关问题讨论
你好,是什么情况下发生的餐饮费?
2018-09-20 21:56:39
你好同学,不一定的。比如一些固定资产,是由于工人的工作餐,因此需要计入到在建工程的
2019-10-28 07:30:48
你好,不是的呢,看具体的用途了呢 ,如果是招待客户那就入招待费
2020-07-03 15:44:53
1、可以的 2、每个月没有限额,也就是预缴所得税时,可以直接税前扣除,等所得税汇算清缴时会有税前扣除限额要求的,再做纳税调增处理。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-19 15:12:07
通常招待费是招待客户所发生的费用,,差旅费是自己出差发生的费用。。。。
2016-08-27 11:52:04
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