送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-03-17 10:56

但我实际只支付了110万

邹菊华 追问

2017-03-17 11:05

这样可以么借:原材料100万       应交税费-应交增值税(进项税额)17万    贷:银行存款  110万   应付账款7万        然后现金冲掉应付账款7万

笑笑老师 解答

2017-03-17 10:55

您好 
借:相关科目 100 
应交税费-应交增值税(进项税额)17 
贷:银行等 117

笑笑老师 解答

2017-03-17 10:59

您好, 
差额记入财务费用或冲减成本

笑笑老师 解答

2017-03-17 11:14

您好,那还不是支付117了?直接按现金折扣,记入财务费用或冲减成本,就可以了。

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相关问题讨论
您好 借:相关科目 100 应交税费-应交增值税(进项税额)17 贷:银行等 117
2017-03-17 10:55:56
你好! 可以的
2019-10-09 08:03:09
你好,内帐按含税金额计入收入或成本
2017-03-02 11:28:23
好事,农产品加计扣除的吗?
2021-11-03 15:08:14
同学你好 这个可以的哦
2021-11-23 11:33:37
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