开给建设单位的发票和建设单位拨给我们公司的款金额不一致,干活的人现在来请质保金的款子,当时我们开票金额是按照审定后的金额来开的,现在所有款项已拨款完毕,实际到账的金额小于我公司开出去的发票金额8.86元,这个差额是不是一直挂应收账款呀?还是怎么处理?
优雅的柚子
于2022-02-28 09:43 发布 619次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好; 1. 是的。 挂应收账款。 后面不付款 年末走坏账处理
2022-02-28 09:45:18

你好,可以记其他应收款。
2020-04-10 13:15:35

你好!做入其他应收款
2016-09-26 14:26:20

你好,不是收入,只是在收入中扣留一部分
2017-04-12 15:52:44

建筑吗 ?借应收账款 贷主营业务收入 应交税 费
2019-04-10 14:47:09
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