老师!跨年业务我去年少暂估了成本和原材料130万,跨年我收到了去年的业务开具的发票,我红冲了去年的业务,,也根据取得的发票入了账并且全部结转了成本,但是由于去年少暂估了成本和材料,现在我是不是分录应该做借:利润分配-未分配利润130万,贷:营业成本130万对吗?我们是小企业会计准则,没有以前年度损益调整!是不是这样就结束了,没有别的分录了吧?
开心就好
于2022-02-28 14:33 发布 791次浏览
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