- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
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1、先看一下期初(月初)是否能对上,把差异锁定在某一个月份
2、核对当月借方发生额与收入额、贷方发生额与发出额,锁定差异在一个方向
3、逐笔核对当月、一个方向的凭证金额和生成凭证的收发记录
2019-08-07 13:42:03
您好
要查找原因是什么导致的 然后做账务调整
2019-10-18 15:06:57
同学你好,这个是不合理的,原材料与库存商品没有关系,而且都是可以有余额的;
2022-02-28 15:39:50
你好,如果有进销存模块,可以与之核对,另外,应该和仓库核对数量,确保账实相符。
2020-07-30 23:02:44
您好。差异的原因是什么?
2022-02-25 11:46:09
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