我们公司是工业企业,我们把钱给第三方,由第三方代交电费,第三方代交电费会有优惠,例如我们给第三方打9800,元,第三方就会给我们交10000元电费,然后由电力局开票,我们应该怎么写会计分录呢,这个差额放在哪比较合适呢
嘻嘻
于2022-03-01 10:37 发布 2686次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

同学你好
那你举例子的这个金额
电力局给开发票是九千八的吧
2022-03-01 10:44:13

同学,可以计入营业外收入
2022-03-01 15:00:38

电力局来给你们的发票是你们其他业务成本,你们开给第三方的发票是你们其他业务收入
2018-10-29 20:00:06

你好 ; 借其他应收款 =第三方贷银行存款。 借管理费用-服务费贷银行存款 ; 借应付职工薪酬- 工资- 社保 -公积; 其他应收款-个人社保 - 公积金 贷 其他应收款-第三方 ; 自己做计提社保公积金和工资分录
2022-01-18 12:59:09

您好,开具服务费发票即可
2021-10-16 10:04:51
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