送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-17 23:06

那这样的情况月末结转增值税怎么做分录呢老师

邹老师 解答

2017-03-17 22:11

借;原材料等科目  应交税费(待抵扣进项税额)  贷;银行存款等科目 
借;应交税费(进项税额)   贷;应交税费(待抵扣进项税额)

邹老师 解答

2017-03-18 09:22

期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税

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相关问题讨论
同学您好 如果不能抵扣 ,需要进入成本费用 借:存货或者成本、费用 贷:应付账款或者银行存款 如果可以抵扣,借:存货或者成本、费用 借:进项税 贷:应付账款或者银行存款
2024-03-30 19:54:56
借库存商品贷,营业外收入按照市场价格来做。
2021-09-10 13:29:46
如果货物也没有收到 借预付账款贷银行存款。
2020-02-28 14:39:41
你好,借;应付账款等科目,贷;原材料,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-10-09 12:00:08
你好!转如待抵扣未认证就可以
2018-08-08 17:21:49
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