发票开重了,比如说1月对帐单5万.结果由于操作人员失误开了两个5万发票,发票明细完全引用用友系统数据,根据发票确认收入。现在重开,系统没有数据可引用。客户不愿意退票,说已经认证了。说下月补下订单,问题能提前开票吗?帐务如何处理?
秋的华丽
于2017-03-18 09:41 发布 743次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-18 20:47
2月确认收入,3月才下订单有销售,会计税务上没有问题?用友糸统也不一定操作点了
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你好,可以的,借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2017-03-18 09:43:28

多开的发票,让对方进项转出,你开红字发票
2016-08-11 14:50:29

你好!下次再有业务不开票顶回来
2016-08-11 15:20:40

你好,是在下月更改数量和单价
2023-04-13 10:06:20

你是一般纳税人的吗?
一般纳税人有一个未开具发票一栏。这里填写是负数,不会重复交税。你上个月确认了收入,这个月开了发票,再开具发票一栏填写负数
2022-02-11 17:32:42
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