送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-03-01 16:22

您好!你红字冲减之前错误的分录,然后按正确的金额分录重新填写就好了

@燕儿@ 追问

2022-03-01 16:28

好的谢谢老师

宋生老师 解答

2022-03-01 16:29

你好!不用客气的了

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相关问题讨论
您好,您的意思是应付账款里面有部分是已经付给B了是吗
2020-05-13 12:25:02
您好!你红字冲减之前错误的分录,然后按正确的金额分录重新填写就好了
2022-03-01 16:22:18
已经跨年的,直接调整为正确的,摘要写清楚错误凭证号和错误原因、金额,摘要栏写不下的话,单独用白纸写一个说明。如果涉及到损益的,计入以前年度损益调整,然后转入利润分配——未分配利润科目。 举个例子,两个有业务往来的单位,之间有相互欠款,例如,甲单位应收乙单位A货款,而乙单位又恰巧应收甲单位B货款,经两个单位同意,可以应付应收互相抵消,也叫对冲,这样两个单位的欠款都核销了。
2019-07-16 09:56:21
预付账款是负数表示是应付账款可以调整到应付账款。
2017-04-04 23:12:31
这个负数不需要你调整,你财务报表这个会自动取数
2020-06-04 12:42:37
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