送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2022-03-01 19:24

你好
借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估

小燕 追问

2022-03-01 19:25

发票到了呢,怎么做分录

小燕 追问

2022-03-01 19:26

按征收率交税

刘艳红老师 解答

2022-03-01 19:27

把暂估的做成负数,再凭票做账。

小燕 追问

2022-03-01 19:29

那分录是借:库存商品 贷:应付账款

小燕 追问

2022-03-01 19:31

跟暂估分录一样的,可以直接记账吗?不记暂估,下个月收到发票再付款,可以吗

刘艳红老师 解答

2022-03-01 19:31

那你把以前那笔冲掉,收到票再做一笔就可以了。

小燕 追问

2022-03-01 19:32

好的,谢谢老师

刘艳红老师 解答

2022-03-01 19:33

不客气,有时间帮老师点个好评支持下工作,谢谢。

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相关问题讨论
你好 借;库存商品等科目 贷;应付账款——暂估
2022-03-01 19:24:18
借:库存商品 贷:应交税费—应交增值税—进项税,吧进项税转入库存商品价值里面
2018-12-21 14:51:54
你好! 比如: 1..入库时 借:库存商品90000 贷:材料采购75000 商品进销差价15000 2..在实现销售时:(相关增值税等税费的核算略) 借:银行存款(或应收账款)120000 贷:主营业务收入120000 2..在结转成本时按售价结转: 借:主营业务成本120000 贷:库存商品120000 3...在期末根据进销差价率计算出来的进销差价调整主营业务成本: 借:商品进销差价15000 贷:主营业务成本15000
2019-10-15 06:37:07
你好 借库存商品 贷 应付帐款
2019-01-09 15:11:19
同学你好,按支付的价税合计数 借,原材料等 贷,银行存款等;
2022-04-19 16:07:13
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