送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-02 10:14

你好 借管理费用办公费
贷银行  

殷勤的花卷 追问

2022-03-02 10:23

那原始凭证就直接付银行回单吗

殷勤的花卷 追问

2022-03-02 10:23

他是钱先转给法人,法人又拿着钱去买的办公用品

玲老师 解答

2022-03-02 10:32

借 其他应收
贷银行
报销时
借管理费用办公费
贷其他应收款 

殷勤的花卷 追问

2022-03-02 10:33

没有票,就一直挂着?

玲老师 解答

2022-03-02 10:37

可以,年报纳税调整就可以了 

殷勤的花卷 追问

2022-03-02 10:48

怎么调整,您给从头写一下分录吗

玲老师 解答

2022-03-02 10:53

你好 调表不调整账 不写分录 的

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相关问题讨论
你好 借管理费用办公费 贷银行  
2022-03-02 10:14:52
已付款,但是未收到发票,一般企业都是先做预付款处理。 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时 借:管理费用 贷:预付账款
2018-09-17 19:35:14
借管理费用 贷库存现金
2021-05-20 22:13:25
你好,一般是正式投入使用的当月开始摊销的。 1:装修结账时:借:长期待摊费用 贷:银存 在以后月内平均摊销了。 摊销分录如下: 借:管理费用 贷:长期待摊费用
2019-11-28 09:53:54
借:管理费用-办公费560 贷:库存现金560
2022-06-26 08:56:23
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