老师我们支付设备款,付了31022元,但发票开了31307,我应该怎么做账?票多了……税额是按票做可是付款银行就不对了?咋处理
激情的电源
于2022-03-02 10:45 发布 557次浏览
- 送心意
笛老师
职称: 初级会计师
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依照税法规定,合同/发票/现金流需要三流一致,你们合同签订的设备款是多少,供应商就需要开具多少发票给你,你就需要付多少钱
2022-03-02 10:48:31
先按你们合同先入账借固定资产贷其他应付款就可以。
2019-01-07 14:23:52
借:固定资产300/1.16
应交税费~增值税~进300×16%
贷:长期应付款
分期购买设备是按购买价格计入成本,进项税额实际收到发票时抵扣。
2019-06-03 17:13:08
借;预付账款 贷;银行存款
2016-06-20 09:47:09
您好
借:固定资产
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款
2019-07-04 09:52:00
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