21年12月份我们业务员出差的报销单子没拿到,然后暂估了2万元的费用,借:销售费用2 贷:应付账款-暂估2 22年2月份发票报销单子老板已签字入账1.8万元,那么我怎么做分录? 请老师指点
m蕊r
于2022-03-02 11:10 发布 364次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-03-02 11:12
你好,学员,冲回暂估,重新按照报销做账
相关问题讨论

你好,学员,冲回暂估,重新按照报销做账
2022-03-02 11:12:05

您好
这样写分录正确的
2020-07-02 10:20:42

你好,报销是走其他应付款的,
2018-01-25 16:32:20

你好,报销时,直接做, 借:管理费用–交通,贷:库存现金
2019-03-28 17:00:51

你好,用不用都可以的,如果是个人垫付了,用其他应付款。
2021-10-22 14:14:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
m蕊r 追问
2022-03-02 11:20
冉老师 解答
2022-03-02 11:22