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单位内部成立审计组,现主要审计备品备件,主要的流程怎么走,需要干什么工作
答: 你好,需要审核采购合同,入库单,领料单成品,然后实际盘点
单位内部自己审计备品备件,采购审计清单主要包括什么东西
答: 您好同学 一般应包括备品备件的 入库单 出库单 盘点表 出入库结存台账这些文件
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
现在考内部审计需要具备什么条件呢
答: 需要具备审计资格。 定义:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资源,是否在实现组织目标。内部审计是外部审计的对称。 简介:是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。 含义:内部审计机构终属部门、单位领导,其独立性不及外部审计;它所提出的审计报告只供部门、单位内部使用,在社会上不起公证作用。
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