老师我系统开票汇总显示是这样的,我的账上收入是32万,我们有免税的毛茶,一般纳税人,我申报的时候怎么填呦,而且税率有百分之13和百分之6,未开票销售收入还有免税的,我账上就没做税,未开票销售收入交税的我才做税金的,我申报怎么申报
婷婷
于2022-03-02 21:29 发布 405次浏览
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- 送心意
刘琼老师
职称: 中级会计师
2022-03-02 21:48
你好,申报表附表有分开填不同税率的收入。未开的收入若后续不需要开票也就当报税。填写未开票明细时选免税就好
相关问题讨论
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您好,进项发票认证了就要抵扣的,现在没有收入,那就放在应交税费--应交增值税(进项税额)中作为留底税额,等发生销项税额时,再行抵扣。
2018-01-09 09:58:58
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你好,申报表附表有分开填不同税率的收入。未开的收入若后续不需要开票也就当报税。填写未开票明细时选免税就好
2022-03-02 21:48:34
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你好
需要的,这个是你们的收入阿,要算的
2022-11-27 21:50:29
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同学您好,您开票的就按具体的税率填到对应税率的栏次里面,免税的旧填到免税对应的栏次,开的是专票就填专票对应的,普票就填其他发票对应的,未开票的就填未开具发票对应的
2022-03-02 22:38:04
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您好,减去已申报金额申报。本月实际销售100万元,冲回上月销售多申报的10万元,那么本月申报表主表申报销售收入为90万元,附表一已开票100万元,未开票-10万元,这样申报一般是需要专管员的签字同意才可以的
2021-10-15 15:48:58
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婷婷 追问
2022-03-02 22:30
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2022-03-02 22:31
刘琼老师 解答
2022-03-03 07:29
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2022-03-03 07:30