老师,我一月份增值税申报表的销项税额实际是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值税也多交了0.01,这个做账怎么处理呀?
跳跃的芝麻
于2022-03-02 21:31 发布 490次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

你好不需要体现在这里面的。
2021-09-10 11:14:35

您好!
所填报的销项税额要跟开票系统的一致
2020-07-13 13:45:28

这个科目金额不用特别填写
2019-08-29 18:59:47

你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2019-06-19 15:18:29
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