我想问下。上年9月份9%税率开成6税率了,现在二月份跨月已冲红6税率那张票,重开成9%票。现在增值税申报的时候第一栏按适用税率计税销售额显示的是负数,该负数数字正好是因开错少交的3%的税。现在应该怎么申报。相当于我们要补交9错开成6的那部分税。但是负数标黄提交不了,我去柜台这样提交可不可行。他们会通过负数的表吗。或者是其他什么办法。因为税率不一样,价税合计又一样,销售额又不同。搞不懂了。我如果按493.34这个税倒算9%税率的销售额就五千多了。和实际开票又不符。怎么搞啊
樱花
于2022-03-03 11:45 发布 1969次浏览
- 送心意
小默老师
职称: 中级会计师,高级会计师
2022-03-03 12:25
你好,同学,红冲6%,开具9%这是正确操作,电子税务局无法正常申报,去税务大厅办理
相关问题讨论
这里填写的是不含税的销售额。
2024-06-24 09:57:24
你好,同学,红冲6%,开具9%这是正确操作,电子税务局无法正常申报,去税务大厅办理
2022-03-03 12:25:42
你好,填不含税销售金额。
2019-03-06 12:20:12
你好,是的,正数加负数合计填写
2018-09-14 15:34:01
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
樱花 追问
2022-03-03 13:16
樱花 追问
2022-03-03 13:17
小默老师 解答
2022-03-03 13:36