送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-03-03 16:42

你好!借预付账款 贷银行存款
借管理费用—办公费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷预付账款

陈旋 追问

2022-03-03 16:50

我这边没有设置预付科目,用其他应收账款这个科目可以吗

宋生老师 解答

2022-03-03 16:53

你好!可以的。可以这样

陈旋 追问

2022-03-03 16:56

还有其他的做法吗?

宋生老师 解答

2022-03-03 16:57

你好!你可以先计入其他应收

陈旋 追问

2022-03-03 17:00

当月全部计入办公费,次月发票认证后,借应交税费,办公费借方负数

陈旋 追问

2022-03-03 17:00

这样可以吗

宋生老师 解答

2022-03-03 17:00

你好!可以的。最终的解果是一样的

上传图片  
相关问题讨论
您好 借 管理费用——办公费 应交税费 贷 银行存款
2022-10-19 11:52:52
你好!借预付账款 贷银行存款 借管理费用—办公费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷预付账款
2022-03-03 16:42:26
您好!你是一般纳税人就可以了。
2017-03-02 10:50:32
你好,如果自己不能开具的可以代开专用发票
2019-03-31 19:56:40
您好,您可以4月借其他应收款1500贷银行存款,5月收发票,借成本费用,应交税费~应交增值税(进项税额),贷其他应收款1500。
2020-05-28 21:20:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...