老师,我们公司支付了一年的房租(车间员工住房),并取得发票,我借:长期待摊费用,贷:银行存款,之后每个月计提:借:制造费用,贷:长期待摊费用,这个分录对不对
Zero
于2022-03-04 10:27 发布 674次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-04 10:31
你好,应该把这个长期待摊费用改成预付账款。
相关问题讨论
你好,应该把这个长期待摊费用改成预付账款。
2022-03-04 10:31:27
您好,然后按月摊销:借:成本费用 贷:长期待摊费用
2019-03-04 09:31:47
每个月摊销的分录是的,
2019-07-15 15:44:59
那你相当于入账的时候,按含税金额入账了,你要调整 长期待摊费用的金额,
付款时,借:预付账款 贷:银行存款
到票时,借:长期待摊费用 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款
摊销时,借:管理费用,贷:长期待摊费用
2019-02-19 11:46:33
你好,是的,就是这样进行账务处理
2017-07-12 16:14:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
郭老师 解答
2022-03-04 10:31
Zero 追问
2022-03-04 10:55
郭老师 解答
2022-03-04 10:56
郭老师 解答
2022-03-04 10:56
Zero 追问
2022-03-04 11:05
郭老师 解答
2022-03-04 11:07
Zero 追问
2022-03-04 11:12
郭老师 解答
2022-03-04 11:18