2月的税我已经算好3月3号交了,3月4号收到税盘的费用票,我二月的账是不是做借管理费用办公费贷银存,等我3月拿来抵扣的时候做借应交税金进项,借管理负数
怕黑的大门
于2022-03-04 10:58 发布 269次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

您好
请问冰箱放在哪里使用
2020-07-01 22:00:26

同学你好
对的
这样做就可以的
2022-03-04 11:01:22

同学你好
原分录负数红冲
2022-09-02 15:16:35

借其他应付款10300,
借管理费用-9115,
贷应交税费应交增值税进项转出1185
2022-09-02 15:26:17

你好,需要结转办公费的
借:管理费用—办公费
贷:本年利润
2019-07-08 17:11:09
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